facturation d'un fournisseur de service touristique
Je suis une agence de voyage. Quand un client achete un voyage, son paiement est fait directement à l'hotelier. Nous émettons une facture au client.
Nous avons indiqué dans le set up du produit qu'il s'agit d'un Founisseur de service touristique et qu'il s'agit d'un fond non déposé mais sur l'état de résultats on peut voir que Quickbooks considère qu'il s'agit d'un revenu de l'agence.
Le compte attribué à Fournisseur de service touristique est banque.
Y a t il une autre façon de faire pour régler ce problème?
Merci
